年底未分配利润怎么结转
当期实现盈利:借:本年利润。贷:利润分配——未分配利润。当期发生亏损:借:利润分配——未分配利润。贷:本年利润。提取盈余公积:(只有在当期实现利润时才会这么做)。
年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配-未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录,结转后本年利润科目应无余额。
年底未分配利润按照下列顺序分配:弥补企业以前年度亏损。企业发生的年度亏损,可以用下一年度的税前利润弥补;下一年度利润不足弥补的,可以在5年内延续弥补。
转入“利润分配——未分配利润”账户的借方。结转后,“利润分配”账户的“提取法定盈余公积”等明细账”均无余额,而“未分配利润”明细账户的贷方余额则为企业未分配的利润,借方余额,为未弥补的亏损。
本年利润如何结转到未分配利润
1、先结转损益科目至本年利润(可在每月月末进行),再至年末结转本年利润至利润分配——未分配利润。
2、本年利润结转到未分配利润如下:本年实现的净利润:借:本年利润。贷:利润分配——未分配利润。如果是亏损:借:利润分配——未分配利润。贷:本年利润。
3、结转本年利润到利润分配。借:本年利润。贷:利润分配—未分配利润。会计处理:本部分反映企业当期实现的净利润(或净亏损)。企业在期末(月)结转利润时,应当将各损益账户的金额转入本科账户,以平衡各损益账户。
4、具体分录为:(一)如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其做如下分录:将余额转入未分配利润,借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润。计提盈余公积金。借:利润分配—未分配利润,贷:盈余公积。
5、该账户平时不结转,年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户。借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如为亏损则作相反分录。
6、企业一般在年末,要将本年利润结转到利润分配—未分配利润中,结转以后,本年利润无余额,若本年利润为贷方余额分录如下:借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润。
未分配利润怎么结转
先结转损益科目至本年利润(可在每月月末进行),再至年末结转本年利润至利润分配——未分配利润。
借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 本年利润的会计处理 本科目核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。
利润分配未分配利润的结转方法:未分配利润核算是通过“利润分配——未分配利润”账户进行的。未分配利润核算一般是在年度终了时进行的,年终时,将本年实现的净利润结转到“利润分配——未分配利润”账户的贷方。
未分配利润年底怎么结转:先将相关的收入和费用成本结转至本年利润账户:①、结转收入:借:主营业务收入/其他业务收入/营业外收入,贷:本年利润。
分公司上划时:借:未分配利润。贷:其他应付款。总公司记账时:借:其他应收款。贷:未分配利润。在以后年度可继续进行分配,在未进行分配之前,属于所有者权益的组成部分。
用友T3的年结操作流程
1、方法一:点击打开用友软件T3系统管理。进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,点击年度账然后点击建立选项。
2、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
3、进入系统管理,点“系统”下拉选单中的“注册”;使用者名称选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末资料,此时要选2006年。
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